2018年发展和改革局预算、“三公”经费预算公开地说明

一、发改局概况

(一)主要职能、职责:1、贯彻执行国家、自治区、市关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策,拟订并组织实施全旗国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析全旗经济形势,提出全旗国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受旗人民政府委托向旗人大提交国民经济和社会发展计划的报告。2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全旗宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。3、组织贯彻落实国家、自治区、市价格收费政策,提出旗价格调控目标;组织制定调整上级委托旗管理的商品服务和收费标准;负责监督检查价格政策的执行,依法查处全旗价格违法行为和价格垄断行为等。4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。5、承担规划全旗重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,负责审核并上报由国家、自治区、市审批(核准)的重大建设项目。审核申报中央、自治区、市财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大涉外项目和大额用汇投资项目。指导和监督全旗国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出优化利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议。6、推进经济结构战略性调整。7、负责全旗能源开发节能和资源综合利用,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。8、负责全旗煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源的相关审批管理工作;衔接能源生产建设和供需平衡;审核上报全旗能源固定资产投资(产业升级)项目;指导协调农村牧区能源开发工作。9、承担组织编制全旗主体功能区规划并协调实施和进行监测评估,组织拟订全旗区域协调发展和西部大开发的规划和政策措施,研究提出城镇化发展战略和政策建议。综合协调全旗开发区的规划和发展工作。10、负责全旗社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和年度计划;参与拟订全旗社会发展政策规定,研究提出促进全旗就业、 调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。11、负责全旗节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全旗环保产业和清洁生产促进有关工作。12、承担重大建设项目稽查责任,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区、市和旗投资政策和规定情况;组织开展对中央、自治区、市和全旗财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。13、贯彻执行国家、自治区、市有关科技工作的法律法规方针政策,牵头拟订全旗科技发展规划和方针、政策,并组织实施和监督检查。14、负责组织制订我旗应用技术研究与开发专项资金项目计划、科技创新基金项目计划;负责统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究工作;牵头组织全旗国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。15、负责组织全旗重大科技项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。16、负责编制和实施全旗工程技术研究中心、科技产业化园区基地、科技中介服务体系等科技创新与服务平台建设计划。17、会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导全旗高新技术产业发展。18、组织拟订科技促进农村牧区和社会发展政策,制订相关措施和办法,加强以改善民生为重点的农村牧区建设和社会建设。19、负责制定和落实全旗《粮食应急预案》,负责粮食应急预警体系建设全旗粮食流通宏观调控的具体工作。20、贯彻落实和监督执行国家粮食油料最低收购价政策,负责组织实施各级政府决定的其他政策性粮食油料收购工作。

(二)机构设置情况:办公室、综合业务股、工业能源股、农村牧区经济股、社会发展股、稽察办、价格办、价格监督检查所、科技综合业务股、粮食综合业务股。下设两个二级单位:杭锦旗推进现代化服务业、杭锦旗价格认定局,现有在职人员38名,有编制37个,其中行政编制14个,事业编制15个,工勤编制8个。

二、2018年预算收支情况

(一)2018年预算收入情况:人员经费是437.3万元,日常公用经费为10.92万元,项目预算收入519.16。

(二)2018年预算支出情况:人员经费是437.3万元,日常公用经费为10.92万元,项目预算支出519.16。

(三)2018年“三公”经费财政预算安排情况

1、因公出国(境)费用金额0万元,与上年一样。

2、公务用车购置及运行维护费预算安排金额4.4万元,其中:公务用车购置费金额0万元,与上年一样;公务用车运行维护费金额4.4万元,比上年增加1万元。

3、2018年公务接待费支出预算安排金额0.7万元,比上年增加0.02万元。

(四)机关运行经费安排情况

按照预算,经费运行具体安排为:退休人员工资 135.33万元、抚恤人员工资4.74万元、在职人员工资297.3万元、公务用车运行维护费4.4万元、公务接待费0.7万元、办公费 2万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费2.52万元。

(五)政府采购预算安排情况

无预算

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2018年无政府性基金支出预算。

杭锦旗发展和改革局

二0一八年五月十四日
发改局预算公开表.xls

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