目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易运行工作,并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务;为进场交易活动提供相关服务;为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证;承担杭锦旗公共资源交易信息化建设工作;承担场内交易日常管理工作;协助相关部门建立完善诚信体系;配合各行各业行政监督部门处理招投标活动中的投诉质疑。
二、机构设置及单位构成情况
杭锦旗公共资源交易中心设6个内设机构:综合部、业务部、专家管理部、信息部、政府采购部、建设工程部。人员编制:1、本单位共有编制19名。全部为事业编制。2、本单位实有在职人员19人,其中:管理人员:3 人(正科级一人、副科级两人),专业技术人员:15 人,工勤技能人员:1 人。截至2018年5月15日我单位实有21人,其中在职人员有19人,退休人员2人.
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
(一)2017年部门预算收入情况
2017年收入预算168.64万元,其中:财政拨款收入168.64万元。
(二)2017年部门预算支出情况
2017年部门支出预算168.64万元。
(1)工资福利支出146.26万元,是2017年度在职人员工资。
(2)公用支出10.7万元,包括2017年度在职人员公用经费4.94万元、公务用车运行维护费1.7万元、取暖费4.06万元。
(3)对个人和家庭的补助支出11.68万元,是离退休人员工资11.68万元。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计216.49万元,其中:本年收入合计216.49万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计216.49万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入总计减少200.01万元,下降48.00%;支出总计减少200.01万元,下降48.00%。主要原因:因为上年新搬入新办公场所,装修及购置办公设备等花费了财政资金,现单位运行步入正轨,节省了财政拨款收入。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计216.49万元,其中:财政拨款收入216.49万元,占100.00%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计216.49万元,其中:基本支出156.28万元,占72.20%;项目支出60.20万元,占27.80%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计216.49万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计216.49万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入减少200.01万元,下降48.00%;支出减少200.01万元,下降48.00%。主要原因:因为上年新搬入新办公场所,装修及购置办公设备等花费了财政资金,现单位运行步入正轨,节省了财政拨款收入。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计216.49万元,其中:基本支出156.28万元,占72.20%;项目支出60.20万元,占27.80%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出156.29万元,其中:人员经费151.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费,较上年减少12.56万元,主要原因是:2017年12月份工资未进入决算;公用经费4.88万元,主要包括:办公费、水费、电话费、差旅费、公务用车运行维护费,较上年减少35.10万元,主要原因是:一是本年专家评审费放入项目支出 ;二是取暖费用未列入本年预算。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.70万元,支出决算为1.88万元,完成预算的110.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.88万元,完成预算的110.60%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:主要是因为我单位于2017年帮扶下乡及往返市公管办办事次数频繁,车辆损耗严重。修理费用大。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.88万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.88万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.88万元,用于车辆维修保养及更换配件等,车均运维费1.90万元,较上年减少0.02万元,与上年基本持平,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0万元
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车1辆,比2016年增加(减少)0辆,主要原因是:车辆未变动。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我部门未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:吴鹏 联系电话:0477-6860810