一、部门(单位)情况
1.主要职能:大力促进妇女发展,代表和维护妇女合法权益。一是维护职能,维护妇女儿童的合法权益。二是参与职能,代表和组织妇女参与国家、社会事务的管理。三是教育职能,引导妇女提高素质,促进妇女思想、文化、心理素质的提高。四是服务职能,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
2.机构人员情况: 旗妇联实有在职人数13人,退休1人,病休1人,抚恤2人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
本年度收入年初预算安排情况:1138200元。
本年度支出年初预算安排情况:1138200元。
上年度收入年初预算安排情况:1047400元。
上年度支出年初预算安排情况:1047400元。
与上年对比增加90800元,因本年度财政拨款项目收入增加。
(二)收入支出执行情况
本年收入1394934.7元,
支出基本情况:基本工资225818.76元,津贴补贴756656.06元,退休工资142559.88元,抚恤费24600元,办公费11425.24元,印刷费1015元,水费1000元,电费2400元,邮电费2273元,取暖费10380元,差旅费5827.5元,公务用车运行维护费6529.26元,公务接待费1000元,劳务费3000元,会议费1500,培训费2500元,其他商品和服务支出12550元,驻社区“第一书记”生活补贴10000元,妇女创业小额担保贷款贴息133900元,共计1354934.7元。
上年度收入1070343.2元.
上年度支出1059143.2元。
与上年度对比收入增加324591.5元,增减变动主要原因:财政拨款收入增加。
(三)年末结转和结余情况
上年度基本支出年末结转11200元。
本年度基本支出年末结转11200元,项目支出年末结转40000元。
(四)三公经费
杭锦旗妇联“三公”经费决算0.75万元,其中:公务接待0.1万元,公务用车运行维护费0.65万元。
三、资产负债情况分析
2015年末单位资产320215元。
与上年度对比增加1800元,增减变动主要原因:购置一台针式打印机1800元。