根据2023年审计项目计划安排,杭锦旗审计局对旗本级预算执行情况开展审计,着力反映重大政策措施落实、预算编制与执行等方面存在的问题。
一是织密审前调查网。从被审计单位业务股室和所属单位职责入手,收集相关政策文件并进行深入研究。沿着“政治-政策-项目-资金”这条主线,找准审计发力点,立足经济监督定位,顺着资金链跟到底、查到位,制定具体可行的审计实施方案,确保审计工作有序开展。
二是织密审中现场实施网。一是紧扣重大政策落实情况。通过实地走访、电话询问等方式,重点关注民生工程、涉企违法收费等政策落实情况。二是紧盯财务管理和内控制度执行情况。审查预算编制全面性和科学性,重点关注部门预算编制是否完整、项目支出是否细化;审查预算执行的合规性,查看部门收支纳入预算管理、“三公”支出以及固定资产管理等情况,重点关注是否存在利用编造虚假项目、重复申报等方式多领财政资金的问题;审查内控制度执行情况。查看被审计单位在“三重一大”、授权审批等制度方面的执行情况,重点关注是否存在内控制度执行不严、约束力不强等问题。
三是织密审后督促整改网。一是建立清单,全面梳理问题,按照整改时限分为立行立改、分阶段整改和持续整改。二是重点督查、各个击破,通过向被审计单位发放整改督办单、现场核查等方式强化跟踪督查,压实被审计单位整改主体责任,高质量推进审计整改见人见事、有力有效、常态长效,持续增强“审计一点、整改一片、规范一面”的整改效果。