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杭锦旗审计局坚持两项工作台账 三级审批成效显著

  审计工作台账是全面掌握各个审计项目开展情况、工作落实的运行记录;审计整改台账的重要作用是实时跟踪审计,查出问题整改进展,确保相关问题全面整改到位。通过查阅审计工作台账、整改台账的信息和报表汇总,可以从整体上对审计中各类问题发生的数量、表现形式等有所了解,从而找出这些问题的共性,为相关单位提出整改建议提供数据,同时也为领导的决策提供参考及依据,为了确保两项工作台账数据的真实性、严谨性,杭锦旗审计局实行三级审批制度。

  一是实行审计工作台账审批制。要求各股室对每一个审计项目建立工作台账,在出具正式审计报告后,及时由审计项目负责人将项目完成情况进行认真梳理并填报相关数据,经股室负责人审核后报分管领导和局长审批。

  二是实行整改工作台账审批制。对审计发现问题全部纳入审计整改台账,要求审计项目负责人逐项逐条摆列问题清单,详细列明问题、违规性质、法规依据、整改要求和时限等要素,明确审计整改主体,落实审计整改责任,并定期跟踪督查审计问题的整改情况,推动整改责任单位立行立改,保证审计整改彻底到位,形成审计整改工作制度化、常态化,切实提升审计监督成效,对每一次整改工作要求提供纸质报表并经股室负责人审核后报分管领导和局长审批。

  此项工作全局建立总台账,由办公室和法制股专人进行填报、核对,并按时上报,截至目前填报数据未出现重复填报、数据不真实、漏报等现象。

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